Faktúra č. DFB0078/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0078/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, papierové servítky, Toaletný papier ,kancelársky papier A4 -
  • Dátum doručenia: 16.03.2025
  • Celková hodnota: 1 234,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť