Faktúra č. DFB0074/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0074/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 13ks, hydroxid sodný 5ks
  • Dátum doručenia: 12.03.2025
  • Celková hodnota: 386,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť