Faktúra č. DFB0074/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0074/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier 66 bal, HCL 12ks, utierky skladané 240 bal, Krezosan 10ks, vrecka odpadové koš 30ks, servítky biele
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 543,92 €
  • Identifikácia objednávky: 27/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť