DFB0135/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
305,04 € |
03.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
Opravy a údržba PC siete 5/2022 a switch |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
345,00 € |
02.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/22 |
Prezentačné výrobky v rámci projektu INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
45,00 € |
02.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/22 |
Vodné a stočné škola 03.05.2022-02.06.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
119,20 € |
02.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22 |
Elektrická energia 01.05.2022-31.05.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36,83 € |
02.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/22 |
Zručnosti pre úspech - školský rok 2022/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
02.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
61,50 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
10,32 € |
01.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,45 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,26 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/22 |
Internet dielne,telocvičňa 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.05.2022-31.05.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
209,76 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/22 |
Zručnosti pre úspech - školský rok 2022/2023 Ing. Korčáková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/22 |
Elektrická energia 01.06.2022-30.06.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/22 |
Čistenie odpadových vôd za 6/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
208,14 € |
31.05.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22 |
Zber a preprava odpadu 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
31.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
Odobratá strava za máj 2022 žiaci |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
403,68 € |
31.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
Odobratá strava za 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 037,04 € |
31.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
Ochrana našich priestorov za 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
Inzerát (autoškola) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
18,72 € |
30.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
Vodné 04.05.2021-31.03.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
9,79 € |
13.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22 |
Preplatok vody dielne 12.02.2022-03.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
-13,14 € |
13.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
Čistenie kanalizácie tlakovým zariadením (WC SB ženy) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
|
142,80 € |
12.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/22 |
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2022/2023+poplatok za žiaka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
105,50 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
136,36 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
Optic ML+verejná IP 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/22 |
Obedy žiakom za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
32,56 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |