Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/23 Opravy a údržba PC siete za 2/2023+tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 733,00 € 05.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 Elektrická energia telocvičňa 01.02.2023-28.02.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 337,74 € 05.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 Elektrická energia dielne 01.02.2023-28.02.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 287,99 € 05.03.2023 23.03.2023 Faktúra
19/2023 Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre žiakov našej školy na lyžiarsky kurz na deň 06.03.2023 Skalica- Oščadnica Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MIBRO s.r.o. 51781972 468,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Objednávka
DFB0052/23 Stavebné práce na chodbe v budove školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 RAMIVO 31425101 13 596,48 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
18/2023 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 26 žiakov SOŠ strojníckej Skalica na lyžiarskom kurze Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BOCY, s.r.o. 36418048 3 432,00 € 02.03.2023 02.03.2023 Objednávka
Zmluva č. 22/2023/SOŠSSk Zmuva o prenájme nebytových priestorov Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Zelenková Katarína, Mgr. 100,26 € 02.03.2023 03.03.2023 24.03.2023 02.03.2023 Ing. Eva Lisková zástupca riaditeľky školy Zmluva
DFB0051/23 Vodné a stočné dielne 03.02.2023-02.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 107,04 € 02.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Elektrická energia škola 01.03.2023-31.03.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 370,13 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 Obedy žiakov za 2/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 22,00 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,92 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,11 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
17/2023 Objednávame si u Vás vymaľovanie a náter proti vlhkosti chodbičku starej budovy školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Peter Jurčák 51055953 1 500,00 € 28.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFB0046/23 Tlačivá Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SEVT, a.s. 31331131 122,38 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 Výmena gumolitu v učebni č. 2 NB Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tomáš Hanzalík 41208498 2 613,72 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0039/23 Zber a preprava VŽP od 01.02.2023-28.02.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 31,50 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 Ochrana našich priestorov za 1/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 Osobné náklady za zamestnanca 2/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 138,77 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 2/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra