Faktúra č. DFB0349/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0349/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
  • Dátum doručenia: 20.11.2024
  • Celková hodnota: 360,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0079/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť