Boris Prítrský PRIMAPEK


Informácie
  • Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
  • IČO: 51992191
  • Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 24/2022/SOSOaSPn) Dodatok č. 1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 0,00 € 19.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFŠ0291/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 88,25 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFS0167/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 59,82 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFŠ0300/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 142,03 € 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFS0174/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 23,40 € 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFŠ0308/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 39,82 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFS0184/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 54,02 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/SOSOaSPn Rámcová zmluva - dodávanie pekárskych výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 4 469,27 € 27.12.2023 09.01.2024 31.12.2024 08.01.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFŠ0321/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 85,59 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFS0207/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 75,42 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 24/2022/SOSOaSPn Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 2 425,00 € 14.12.2022 16.12.2022 31.12.2023 15.12.2022 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFS0001/21 chlieb Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 9,11 € 20.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFS0003/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 33,32 € 13.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFS0008/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 42,61 € 26.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFS0013/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 35,97 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFŠ0008/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 20,80 € 13.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFS0017/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 39,62 € 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFS0023/21 pekárennské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 30,39 € 25.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFŠ0014/21 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 29,77 € 25.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFŠ0020/21 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 34,03 € 07.06.2021 11.06.2021 Faktúra