Boris Prítrský PRIMAPEK


Informácie
  • Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
  • IČO: 51992191
  • Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0276/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 95,57 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFS0147/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 51,20 € 06.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFS0153/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 17,94 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 24/2022/SOSOaSPn) Dodatok č. 1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 0,00 € 19.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFŠ0291/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 88,25 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFS0167/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 59,82 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFŠ0300/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 142,03 € 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFS0174/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 23,40 € 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFŠ0308/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 39,82 € 12.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFS0184/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 54,02 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/SOSOaSPn Rámcová zmluva - dodávanie pekárskych výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 4 469,27 € 27.12.2023 09.01.2024 31.12.2024 08.01.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFŠ0321/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 85,59 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFS0207/23 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 75,42 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 24/2022/SOSOaSPn Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 2 425,00 € 14.12.2022 16.12.2022 31.12.2023 15.12.2022 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFS0001/21 chlieb Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 9,11 € 20.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFS0003/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 33,32 € 13.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFS0008/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 42,61 € 26.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFS0013/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 35,97 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFŠ0008/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 20,80 € 13.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFS0017/21 chlieb, pečivo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 39,62 € 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »