Faktúra č. DFB0135/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/25
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0112/25
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 3 409,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2003
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť