Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/25
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0112/25
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 3 409,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/2003
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť