Faktúra č. DFB0017/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.01.2025
  • Celková hodnota: 1 255,83 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2025/017
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť