Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0017/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.01.2025
- Celková hodnota: 1 255,83 €
- Identifikácia objednávky: 1/2025/017
- Dátum zverejnenia: 27.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť