Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0115/26 doplnenie systému - kamerového Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. 36725200 844,09 € 30.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0114/26 hygienický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 GAMA HOLDING 35801484 1 565,48 € 30.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0112/26 servítky, šerpa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 55,90 € 27.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0111/26 výmena radiatorov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 DG – VO.KU.PLYN s. r. o. 54071402 876,99 € 27.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0113/26 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 141,50 € 27.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0109/26 oprava elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 pripojto s.r.o. 50735268 8 629,58 € 26.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0110/26 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Miroslav Prvý Servis-GZ 40197131 274,66 € 26.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0108/26 obrusy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 UNIONTEX TRADE,s.r.o. 34117598 407,75 € 25.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0107/26 hasiace prístroje - odstránenie závad Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 282,90 € 24.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0106/26 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 95,37 € 23.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0105/26 štartovné + strava učitelia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 00893528 55,50 € 20.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0104/26 preprava osôb - zo SoF Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 P+J Trans, s.r.o. 43938663 467,40 € 19.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFB0101/26 hygienický a čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 1 194,29 € 19.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0102/26 obrusy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 625,54 € 19.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0103/26 hygienický a čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 351,62 € 19.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFŠ0055/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 560,62 € 18.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFŠ0056/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 77,02 € 18.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFB0100/26 kancelárska stolička Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Alza.sk s.r.o. 36562939 116,48 € 18.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFŠ0053/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 358,10 € 16.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFŠ0054/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 98,86 € 16.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFŠ0052/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 170,97 € 16.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFŠ0050/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 189,83 € 16.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFŠ0051/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 129,00 € 16.03.2026 10.04.2026 Faktúra
DFS0046/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 73,85 € 16.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0099/26 hygienický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Michal Repta - MRC 43304885 682,20 € 16.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFB0098/26 osobná zložka dieťaťa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ŠEVT 31331131 334,40 € 13.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFS0044/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 117,82 € 13.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFS0045/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 14,00 € 13.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFS0042/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 53,62 € 13.03.2026 14.04.2026 Faktúra
DFS0043/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 32,15 € 13.03.2026 14.04.2026 Faktúra