Faktúra č. DFB3025546

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025546
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygien.materiál
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 442,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 234-140-2025
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť