Faktúra č. DFB3025545

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025545
  • Popis fakturovaného plnenia: odb. prehl., kontr. a čistenie komína
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 214-140-2025
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť