Faktúra č. DFB3025383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025383
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2025
  • Celková hodnota: 220,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 161-140-2025
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť