Faktúra č. DFB3025190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025190
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková)
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 396,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94-110-2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť