Faktúra č. DFB3025183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025183
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygien.materiál
  • Dátum doručenia: 28.04.2025
  • Celková hodnota: 4 890,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85-150-2025
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť