Faktúra č. DFB3025023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025023
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické, čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 543,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23-150-2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť