Faktúra č. DFB3024467

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024467
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 11/2024
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 5 349,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť