Faktúra č. DFB3024398

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024398
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 18.10.2024
  • Celková hodnota: 282,44 €
  • Identifikácia objednávky: 138-140-2024,139-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť