Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024398
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 18.10.2024
- Celková hodnota: 282,44 €
- Identifikácia objednávky: 138-140-2024,139-150-2024
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť