Faktúra č. DFB3024395

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024395
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha 4x letenky žiaci Viedeň-Porto-Viedeň
  • Dátum doručenia: 17.10.2024
  • Celková hodnota: 460,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť