Faktúra č. DFB3024380

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024380
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - 41 ks (8 ks HP, 33 ks CANON)
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 1 508,50 €
  • Identifikácia objednávky: 131-140-2024
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť