Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024380
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery - 41 ks (8 ks HP, 33 ks CANON)
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 1 508,50 €
- Identifikácia objednávky: 131-140-2024
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť