Faktúra č. DFB3024263

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024263
  • Popis fakturovaného plnenia: čierne tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 73,29 €
  • Identifikácia objednávky: 99-121-2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť