Faktúra č. DFB3024226

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024226
  • Popis fakturovaného plnenia: mat. tonery do tlačiarne 4 ks
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 29,77 €
  • Identifikácia objednávky: 85-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť