Faktúra č. DFB3024206

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024206
  • Popis fakturovaného plnenia: mater.obrusy a utierky pre ubyt. zariadenie
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota: 206,82 €
  • Identifikácia objednávky: 78-962-2024
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť