Faktúra č. DFB3024069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024069
  • Popis fakturovaného plnenia: odbor.prehliadka a OS VTZ EZ telocvičňa+kinosála
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 727,20 €
  • Identifikácia objednávky: 33-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť