Faktúra č. DFB3024066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024066
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 2/2024, manipulačný poplatok 2/2024
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 5 699,60 €
  • Identifikácia zmluvy: Z posk.SŠS 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť