Faktúra č. DFB3024055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024055
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 199,99 €
  • Identifikácia objednávky: 24-140-2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť