Faktúra č. DFB3024039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024039
  • Popis fakturovaného plnenia: serv.činnosti EZS 1/2024, oprava EZS
  • Dátum doručenia: 07.02.2024
  • Celková hodnota: 592,80 €
  • Identifikácia zmluvy: IT/016/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť