Faktúra č. DFB3024017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024017
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 1 786,06 €
  • Identifikácia objednávky: 10-140-2024
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť