Faktúra č. DFB3023379

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023379
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 10/2023, manipulačný poplatok 10/2023
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 5 666,00 €
  • Identifikácia zmluvy: zml.o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť