Faktúra č. DFB3023377

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023377
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 191,68 €
  • Identifikácia objednávky: 117-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť