Faktúra č. DFB3023365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023365
  • Popis fakturovaného plnenia: protihmyzová sieťka 2 ks
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 82,20 €
  • Identifikácia objednávky: 108-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť