Faktúra č. DFB3023362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023362
  • Popis fakturovaného plnenia: serv.činnosti EZS 9/2023 + oprava EZS
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 2 125,92 €
  • Identifikácia zmluvy: IT/016/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť