Faktúra č. DFB3023355

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023355
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre upratovačky
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 1 603,55 €
  • Identifikácia objednávky: 107-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť