Faktúra č. DFB3023319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023319
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE za 8/2023
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 7 444,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1310/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť