Faktúra č. DFB3023317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023317
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 1 595,92 €
  • Identifikácia objednávky: 92-110-2023
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť