Faktúra č. DFB3023268

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023268
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.náradie pre ŠI
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 97,68 €
  • Identifikácia objednávky: 77-130-2023
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť