Faktúra č. DFB3023266

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023266
  • Popis fakturovaného plnenia: koberce do ubytov.zariadenia m.č.5204
  • Dátum doručenia: 24.07.2023
  • Celková hodnota: 151,62 €
  • Identifikácia objednávky: 76-962-2023
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť