Faktúra č. DFB3023259

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023259
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP údržba
  • Dátum doručenia: 14.07.2023
  • Celková hodnota: 635,69 €
  • Identifikácia objednávky: 73-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť