Faktúra č. DFB3023243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023243
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomun.služby 6/2023+parkovné
  • Dátum doručenia: 01.07.2023
  • Celková hodnota: 81,00 €
  • Identifikácia zmluvy: zmluv.o posk.služieb
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť