Faktúra č. DFB3023229

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023229
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál-particip.rozpočet
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 338,93 €
  • Identifikácia objednávky: 66-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť