Faktúra č. DFB3023185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023185
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - preglejka
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 108,37 €
  • Identifikácia objednávky: 61-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť