Faktúra č. DFB3023154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023154
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál elektro
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 49,25 €
  • Identifikácia objednávky: 48-121-2023
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť