Faktúra č. DFB3023150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023150
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 4/2023, manipulačný poplatok 4/2023
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 2 716,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť