Faktúra č. DFB3023139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023139
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a serv.práce tlačiareň na TV
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 483,00 €
  • Identifikácia objednávky: 44-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť