Faktúra č. DFB3023113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023113
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - tonery
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 193,64 €
  • Identifikácia objednávky: 39-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť